首 页
六检概括
机构设置
新法速递
机构设置
微信二维码
微信二维码
微博二维码
微博二维码
友情链接
当前位置:首页>>检务公开>>经费公开
六枝特区人民检察院2018年预算及“三公”经费预算信息
时间:2018-06-30  作者:  新闻来源:  【字号:大 | 中 | 小】
                         

  

     目录

  一、部门概况

  (一)部门职责

  (二)部门内设机构

  (三)预算构成情况

  (四)部门人员构成

  二、部门预算公开说明

  (一)部门收支总体情况

  (二)部门收入总体情况

  (三)部门支出总体情况

  (四)财政拨款收支情况

  (五)一般公共预算支出情况

  (六)一般公共预算基本支出情况

  (七)一般公共预算“三公”经费支出情况

  (八)政府性基金预算支出情况

  三、其他重要事项说明

  (一)机关运行经费安排情况

  (二)政府采购情况

  (三)部门预算绩效情况

  (四)国有资产占用情况

  (五)专业性较强名词解释

  

    一、部门概况

  (一)部门职责:

  六枝特区人民检察院是国家的法律监督机关,在六盘水市人民检察院领导下,依据宪法和法律独立行使检察权,对六枝特区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是:

  1、执行国家法律法规,贯彻落实上级人民检察院、同级党委工作部署,制定检察工作目标,完成各项检察工作任务。

  2、依法办理审查批准逮捕、决定逮捕案件,实施立案监督、侦查活动监督。

  3、依法办理审查起诉、提起公诉、抗诉案件,对人民法院刑事审判活动实行监督工作。

  4、对刑罚执行和监管活动实行监督,维护刑罚执行和监管活动的公平公正,维护监管秩序稳定。

  5、受理公民的报案、举报、控告和刑事申诉,依法处理举报线索,办理刑事申诉、国家赔偿、司法救助案件。

  6、对人民法院民事诉讼和行政诉讼实行法律监督。

  7、开展涉及生态环境保护的检察工作。

  8、开展未成年人检察工作。

  9、负责检察队伍建设和思想政治工作,对检察人员进行教育培训,负责检察机关党的思想、组织、作风建设。

  10、按照干部管理权限,协同地方党委、上级人民检察院管理本院检察人员,提请本级人民代表大会常务委员会决定任免副检察长、检察委员会委员、检察员。

  11、规划落实检察机关财务装备工作,开展检察机关信息化建设、检察技术工作。

  12、负责其他应当由六枝特区人民检察院承办的事项。

  (二)部门内设机构:

  内设10个职能部门,分别为侦查监督科、公诉科、刑事检察部(举报中心)、民事行政检察部、未成年人检察部、案件管理、办公室、政工部、计划财务装备部、信息技术部。

  (三)预算构成情况:

  本部门预算只含本级预算,无下属单位预算。

  (四)部门人员构成:

  本部门编制数为88个,其中行政编80个、工勤编8个。目前,工资在册人员77人,实有在职人员65人(按照编制数应转隶到监察委20人,已实际转隶12人,含工勤人员6人),离休人员1人,退休人员21人,遗属人员6人,辅助检察人员20人,公益性岗位人员4人。

  二、部门预算公开说明

  (一)部门收支总体情况(详见表1)。

  1.收入情况。2018年,本部门总收入1653.64万元(不含中央政法转移支付资金),较上年增加459.09万元,主要是原一般公共预算收入增加。其中:原一般公共预算收入1463.55万元,较上年增加359.28万元;上年结转收入190.09万元,较上年增加99.81万元。

  2.支出情况。2018年,本部门总支出1653.64万元,较上年增加459.09万元,主要是一般公共服务支出增加。其中:一般公共服务支出1481.96万元,较上年增加421.79万元;社会保障和就业支出99.12万元,较上年增加15.49万元;住房保障支出72.56万元,较上年增加21.81万元。

  (二)部门收入总体情况(详见表2)。

  2018年,本部门总收入1653.64万元,较上年增加459.09万元,主要是原一般公共预算收入增加。分来源类别看:上年结转收入190.09万元、原一般公共预算收入1463.55万元。分支出科目看:一般公共服务支出1481.96万元,较上年增加421.79万元;社会保障和就业支出99.12万元,较上年增加15.49万元;住房保障支出72.56万元,较上年增加21.81万元。

  (三)部门支出总体情况(详见表3)。

  2018年,本部门总支出1653.64万元,较上年增加459.09万元,主要是基本支出增加。分支出类型看:基本支出1304.03万元、项目支出349.6万元。分支出科目看:一般公共服务支出1481.96万元,较上年增加421.79万元;社会保障和就业支出99.12万元,较上年增加15.49万元;住房保障支出72.56万元,较上年增加21.81万元。

  (四)财政拨款收支总体情况(详见表4)。

  1.财政拨款收入情况。2018年,本部门总收入1653.64万元(不含中央政法转移支付资金),较上年增加459.09万元,主要是原一般公共预算收入增加。其中:原一般公共预算收入1463.55万元,较上年增加359.28万元;上年结转收入190.09万元,较上年增加99.81万元。

  2.财政拨款支出情况。2018年,本部门总支出1653.64万元,较上年增加459.09万元,主要是基本支出增加。分支出类型看:基本支出1304.03万元、项目支出349.6万元。分支出科目看:一般公共服务支出1481.96万元,较上年增加421.79万元;社会保障和就业支出99.12万元,较上年增加15.49万元;住房保障支出72.56万元,较上年增加21.81万元。

  3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

  (五)一般公共预算支出情况(详见表5)。

  2018年,一般公共预算支出(不含上年结转)1463.55万元,较上年增加269万元,主要是基本支出增加。分支出类型看:基本支出1,304.03万元、项目支出159.52万元。分支出科目看:一般公共服务支出1291.87万元,较上年增加231.7万元;社会保障和就业支出99.12万元,较上年增加15.49万元;住房保障支出72.56万元,较上年增加21.81万元。

  (六)一般公共预算基本支出情况(详见表6)。

  2018年,一般公共预算基本支出(不含上年结转)1,304.03万元,较上年增加337.76万元,主要是工资福利支出增加。分政府预算经济分类科目看:机关工资福利支出1,070.24万元、机关商品和服务支出162.77万元、对个人和家庭的补助71.02万元。分部门预算经济分类科目看:工资福利支出1,070.24万元、商品和服务支出162.77万元、对个人和家庭的补助71.02万元。

  (七)一般公共预算“三公”经费支出情况(详见表7)。

  (1)公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2018年,本部门公务用车保有量10辆,无公务购置计划,公务用车购置预算为0元,与上年持平;公务用车运行维护费预算31.77万元,与上年持平。

  (2)公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2018年本部门公务接待费预算10万元,较上年增加9.39万元,主要是2017年公务接待费系统自动生成,数据较小,2018年根据实际需求及物价上涨等原因预算。

  (3)因公出国(境)费。反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制,本部门预算为0元,与2017年相比无变化。

  综上,2018年本部门“三公”经费预算41.77万元,较上年增加9.39万元,主要是公务接待费增加。

  (八)政府性基金预算支出情况(详见表9)。

  2018年,本部门无政府性基金预算。

  三、其他重要事项说明

  (一)机关运行经费安排情况(详见表8)。

  2018年,本部门安排机关运行费预算99.4万元。其中:办公费10万元、印刷费0.5万元、差旅费3.85万元、水费1万元、电费5万元、公务用车运行维护费31.77万元、其他费用47.27万元。

  (二)政府采购情况。

  2018年,本院安排政府采购预算88万元。全部用于办公设备及办案设备自动化更新。

  (三)部门预算绩效情况。

  2018年,根据市政府安排,拟选取少数部门开展部门预算绩效试点,目前,市财政局正在拟定方案,待方案确定后按方案执行。如六枝特区人民检察院被选为试点单位,相关绩效情况将根据情况进行补充公开。

  (四)国有资产占用情况。

  1.公务用车占用情况。2018年,本部门实有公务用车12辆(已报废2辆,还未在固定资产管理系统中下账),账面价值202.06万元,目前使用正常。

  2.办公用房占用情况。2018年,本部门实有办公用房面积6,684.80平方米,账面价值1323.66万元,办公用房全部为单位自用。

  3.大型设备占用情况。2018年,本部门无大型设备。 

  (五)专业性较强名词解释。

  1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

  2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

  5.上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  6.结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

  7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  10.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  11. “三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  

    附件:六盘水市六枝特区人民检察院2018年预算公开表

表1      
六盘水市六枝特区人民检察院2018年部门收支总体情况表
(本表收入按收入性质填列,支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)                                                 单位:万元
收            入 支      出(按功能分)
项        目 预算数 项        目 预算数
一、原一般公共预算拨款收入(含教育费附加) 1,463.55 一、一般公共服务支出 0.00
二、原预算外转一般公共预算管理资金收入(含学费收入) 0.00 二、外交支出 0.00
三、政府性基金预算拨款收入 0.00 三、国防支出 0.00
四、事业单位经营收入 0.00 四、公共安全支出 1,481.96
五、其他收入 0.00 五、教育支出 0.00
    六、科学技术支出 0.00
    七、文化体育与传媒支出 0.00
    八、社会保障和就业支出 99.12
    九、医疗卫生与计划生育支出 0.00
    十、节能环保支出 0.00
    十一、城乡社区支出 0.00
    十二、农林水支出 0.00
    十三、交通运输支出 0.00
    十四、资源勘探信息等支出 0.00
    十五、商业服务业等支出 0.00
    十六、金融支出 0.00
    十七、援助其他地区支出 0.00
    十八、国土资源气象等支出 0.00
    十九、住房保障支出 72.56
    二十、粮油物资储备支出 0.00
    二十一、预备费 0.00
    二十二、其他支出 0.00
    二十三、转移性支出 0.00
    二十四、债务还本支出 0.00
    二十五、债务付息支出 0.00
    二十六、债务发行费用支出 0.00
       
本年收入合计 1,463.55 本年支出合计 1,653.64
上年结转 190.08 结转下年  
       
       
收  入  总  计 1,653.64 支 出 总 计   1,653.64
注:本表填报口径为部门全部收入和支出,上年结转需按性质对应填列.  
表2                      
    六盘水市六枝特区人民检察院2018年部门收入总体情况表
     单位:万元
科目编码 科目名称 合计 上年结转 原一般公共预算拨款收入 原预算外转一般公共预算管理资金收入 政府性基金预算拨款收入 事业单位经营收入 其他收入 备注
类 款 项
      合计 1,653.64 190.08 1,463.55 0.00 0.00 0.00 0.00  
204     公共安全支出 1,481.96 190.08 1,291.87 0.00 0.00 0.00 0.00  
204 04       检察 1,481.96 190.08 1,291.87 0.00 0.00 0.00 0.00  
204 04 01         行政运行 1,132.35   1,132.35 0.00 0.00 0.00 0.00  
204 04 02 一般行政管理事务支出 190.08 190.08            
204 04 99         其他检察支出 159.52   159.52 0.00 0.00 0.00 0.00  
208     社会保障和就业支出 99.12   99.12 0.00 0.00 0.00 0.00  
208 05       行政事业单位离退休 99.12   99.12 0.00 0.00 0.00 0.00  
208 05 05         机关事业单位基本养老保险缴费支出 99.12   99.12 0.00 0.00 0.00 0.00  
221     住房保障支出 72.56   72.56 0.00 0.00 0.00 0.00  
221 02       住房改革支出 72.56   72.56 0.00 0.00 0.00 0.00  
221 02 01         住房公积金 72.56   72.56 0.00 0.00 0.00 0.00  
注:本表填报口径为部门全部收入,上年结转需细化到项级科目.
表3                      
    六盘水市六枝特区人民检察院2018年部门支出总体情况表
     单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 其他支出 上年结转 备注
类 款 项 基本支出 项目支出
      合计 1,653.64 1,304.03 159.52 0.00 0.00   190.08  
204     公共安全支出 1,481.96 1,132.35 159.52 0.00 0.00   190.08  
204 04       检察 1,481.96 1,132.35 159.52 0.00 0.00   190.08  
204 04 01         行政运行 1,132.35 1,132.35 0.00 0.00 0.00      
204 04 02 一般行政管理事务支出 190.08           190.08  
204 04 99         其他检察支出 159.52 0.00 159.52 0.00 0.00      
208     社会保障和就业支出 99.12 99.12 0.00 0.00 0.00      
208 05       行政事业单位离退休 99.12 99.12 0.00 0.00 0.00      
208 05 05         机关事业单位基本养老保险缴费支出 99.12 99.12 0.00 0.00 0.00      
221     住房保障支出 72.56 72.56 0.00 0.00 0.00      
221 02       住房改革支出 72.56 72.56 0.00 0.00 0.00      
221 02 01         住房公积金 72.56 72.56 0.00 0.00 0.00      
注:本表填报口径为部门全部收入,上年结转需细化到项级科目.
表4            
六盘水市六枝特区人民检察院2018年财政拨款收支总体情况表
                                                       单位:万元
收            入 支      出
项        目 预算数 项      目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算
一、本年收入 1,463.55 一、一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00  
(一)一般公共预算拨款 1,463.55 二、外交支出 0.00 0.00 0.00  
   1.原一般公共预算拨款 1,463.55 三、国防支出 0.00 0.00 0.00  
   2.原预算外转一般公共预算管理资金 0.00 四、公共安全支出 1,481.96 1,481.96 0.00  
(二)政府性基金预算拨款 0.00 五、教育支出 0.00 0.00 0.00  
(三)国有资本经营预算拨款   六、科学技术支出 0.00 0.00 0.00  
    七、文化体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00  
    八、社会保障和就业支出 99.12 99.12 0.00  
    九、医疗卫生与计划生育支出 0.00 0.00 0.00  
    十、节能环保支出 0.00 0.00 0.00  
    十一、城乡社区支出 0.00 0.00 0.00  
    十二、农林水支出 0.00 0.00 0.00  
    十三、交通运输支出 0.00 0.00 0.00  
    十四、资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00  
    十五、商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00  
    十六、金融支出 0.00 0.00 0.00  
    十七、援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00  
    十八、国土资源气象等支出 0.00 0.00 0.00  
    十九、住房保障支出 72.56 72.56 0.00  
    二十、粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00  
    二十一、预备费 0.00 0.00 0.00  
    二十二、其他支出 0.00 0.00 0.00  
    二十三、转移性支出 0.00 0.00 0.00  
二、上年结转 190.08 二十四、债务还本支出 0.00 0.00 0.00  
(一)一般公共预算拨款   二十五、债务付息支出 0.00 0.00 0.00  
   1.原一般公共预算拨款 190.08 二十六、债务发行费用支出 0.00 0.00 0.00  
   2.原预算外转一般公共预算管理资金            
(二)政府性基金预算拨款   本年支出合计 1,463.55 1,463.55 0.00  
    结转下年        
             
             
收  入  总  计 1,653.64 支 出 总 计   1,653.64 1,653.64 0.00  
注:本表反映部门收到财政拨款收入和支出数(含结转数),上年结转需按性质对应填列。
表5                  
六盘水市六枝特区人民检察院2018年一般公共预算支出情况表
(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目)           单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
小计 市本级支出 补助县区支出
类 款 项 合计 1,463.55 1,304.03 159.52 159.52    
204     公共安全支出 1,291.87 1,132.35 159.52 159.52    
204 04      检察 1,291.87 1,132.35 159.52 159.52    
204 04 01         行政运行 1,132.35 1,132.35 0.00 0.00    
204 04 99         其他检察支出 159.52 0.00 159.52 159.52    
208     社会保障和就业支出 99.12 99.12 0.00 0.00    
208 05      行政事业单位离退休 99.12 99.12 0.00 0.00    
208 05 05         机关事业单位基本养老保险缴费支出 99.12 99.12 0.00 0.00    
221     住房保障支出 72.56 72.56 0.00 0.00    
221 02      住房改革支出 72.56 72.56 0.00 0.00    
221 02 01         住房公积金 72.56 72.56 0.00 0.00    
注:本表反映部门2018年度一般公共预算财政拨款支出情况(不含结转支出)
表6          
六盘水市六枝特区人民检察院2018年一般公共预算基本支出情况表(按经济分类)
          单位:万元
 
政府经济科目编码 政府经济科目名称 金额 经济科目编码 经济科目名称 金额
  合    计 1,304.03     1,304.03
501 机关工资福利支出 1,070.24 301 工资福利支出 1,070.24
  50101   工资津补贴 839.80   30101   基本工资 272.38
  30102   津贴补贴 367.72
  30103   奖金 199.70
  50102   社会保障缴费 157.88   30108   机关事业单位基本养老保险缴费 99.12
  30110   职工基本医疗保险缴费 34.69
  30111   公务员医疗补助缴费 15.93
  30112   其他社会保险缴费 8.14
  50103   住房公积金 72.56   30113   住房公积金 72.56
502 机关商品和服务支出 162.77 302 商品和服务支出 162.77
  50201   办公经费 111.22   30201   办公费 10.00
  30202   印刷费 0.50
  30204   手续费 0.50
  30205   水费 1.00
  30206   电费 5.00
  30207   邮电费 10.82
  30211   差旅费 3.85
  30228   工会经费 9.91
  30229   福利费 10.84
  30239   其他交通费用 58.80
  50203   培训费 5.45   30216   培训费 5.45
  50206   公务接待费 10.00   30217   公务接待费 10.00
  50208   公务用车运行维护费 31.77   30231   公务用车运行维护费 31.77
  50299   其他商品和服务支出 4.32   30299   其他商品和服务支出 4.32
509 对个人和家庭的补助 71.02 303 对个人和家庭的补助 71.02
  50901   社会福利和求助 4.15   30305   生活补助 4.15
  50905   离退休费 66.87   30301   离休费 21.07
  30302   退休费 45.80
注:本表反映部门2018年度一般公共预算财政拨款支出情况(不含结转支出)
表7            
             
六盘水市六枝特区人民检察院2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表
             单位:万元
项目 2017年初预算数 2018年初预算数 2018年与上年预算数相比增减变化比率 2018年与上年预算数相比增减变化原因 2018年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重(%) 备注
合计 0.00 41.77 0.00   2.85  
 一、 因公出国(境)费 0.00 0.00 0.00   0.00 由财政统筹控制,本单位无该项经费。
 二、公务接待费 0.61 10.00 15.39 2017年公务接待费系统自动生成,数据较小,2018年根据实际需求及物价上涨原因预算 0.68  
 三、公务用车购置及运行维护费 31.77 31.77 0.00   2.17  
     1.公务用车运行维护费 31.77 31.77 0.00   2.17  
     2.公务用车购置费 0.00 0.00 0.00   0.00  
             
             
说明:1.因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。  
          2.公务用车购置费,指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。    
          3.公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。  
             公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车等。  
          4.公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。  
          5.“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数,不含执行中追加预算安排。  
          6.部门“三公”经费无相关支出的,须填“0”。    
表8      
六盘水市六枝特区人民检察院2018年机关运行经费(公用经费)支出明细表
      单位:万元
序号 项目名称 金额 备注
1 办公费 10.00  
2 印刷费 0.50  
3 邮电费 0.00  
4 差旅费 3.85  
5 会议费 0.00  
6 福利费 0.00  
7 维修(护)费 0.00  
8 专用材料费 0.00  
9 水费 1.00  
10 电费 5.00  
11 取暖费 0.00  
12 物业管理费 0.00  
13 公务用车运行维护费 31.77  
14 其他费用 47.27  
合计 99.40  
表9              
六盘水市六枝特区人民检察院2018年政府性基金预算支出情况表
        单位:万元
科目编码 科目名称 项目支出 备注
合计 基本支出 项目支出
类 款 项 合计 0.00 0.00 0.00  

版权所有:六盘水市六枝特区人民检察院

工信部ICP备案号:京ICP备10217144号-1

技术支持:正义网

本网网页设计、图标、内容未经协议授权禁止转载、摘编或建立镜像,禁止作为任何商业用途的使用。

贵公网安备 52020302000007号